Orden de Compra. Nº1173804-10-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173804-8-COT26 Servicio de mantención de los 60mil km vehículo institucional Hyundai"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173804-10-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173804-8-COT26 Servicio de mantención de los 60mil km vehículo institucional Hyundai
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Programa Mi Abogado Valdivia
Razón Social CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
R.U.T. 70.816.700-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION DEL BIO BIO
R.U.T. 70.816.700-2
Dirección de Facturación Freire Nº 1220 Concepcion
Comuna Concepción
Impuesto 86948,37
Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 1220 Concepcion
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PORTILLO S A - Casa Matriz
Razón Social PORTILLO S.A.
R.U.T. 77.008.670-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PORTILLO S A - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1GlobalREVISAR ANEXO ADJUNTO POR FAVOR.  $ 457.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.623 $ 457.623
Total Neto $ 457.623
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.948
TOTAL OC $ 544.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.