Orden de Compra. Nº1175-1014-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-297-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-1014-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-297-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-297-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 1506380,99
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARSOL S A
Razón Social MARSOL S A
R.U.T. 91.443.000-3
Sucursal MARSOL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181513
Preespolvoreadora1UnidadItems 11. Procesador alimentos.-PROCESADOR VERDURAS HALLDE, MOD. 1002, 5 [kgmin], 220501, 0.25 [KW], RG-100 + PACK DE DISCOS Y COLGADOR MURAL $ 2.147.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.147.392 $ 2.147.392
48101901
Vajillas de servicio1UnidadItems 8. Lavadora vajilla (lavautensilios)LAVAUTENSILIOS, ECOMAX BY HOBART, MOD. LP105, 30 R[h], 380503, CARGA FRONTAL + ABLANDADOR DE AGUA $ 5.780.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780.929 $ 5.780.929
Total Neto $ 7.928.321
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.506.381
TOTAL OC $ 9.434.702


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.