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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1014-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-297-LE16 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-297-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°969, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
1506380,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2017 |
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Proveedor |
MARSOL S A |
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Razón Social |
MARSOL S A
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R.U.T. |
91.443.000-3 |
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Sucursal |
MARSOL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23181513
| Preespolvoreadora | 1 | Unidad | Items 11. Procesador alimentos.- | PROCESADOR VERDURAS HALLDE, MOD. 1002, 5 [kgmin], 220501, 0.25 [KW], RG-100 + PACK DE DISCOS Y COLGADOR MURAL |
$ 2.147.392,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.147.392
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$ 2.147.392
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48101901
| Vajillas de servicio | 1 | Unidad | Items 8. Lavadora vajilla (lavautensilios) | LAVAUTENSILIOS, ECOMAX BY HOBART, MOD. LP105, 30 R[h], 380503, CARGA FRONTAL + ABLANDADOR DE AGUA |
$ 5.780.929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.780.929
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$ 5.780.929
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Total Neto
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$ 7.928.321
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.506.381
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$ 9.434.702
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.