Orden de Compra. Nº1175-1027-SE21 "OC. N* 585, Transporte Equipos de Contingencia COV9"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-1027-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2021
Nombre de la Orden de Compra OC. N* 585, Transporte Equipos de Contingencia COV9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-18-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6104
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Andrés Bello 636
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURTRANS
Razón Social TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA
R.U.T. 76.136.523-1
Sucursal SURTRANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaServicio de Transporte Equipos de Contingencia COVID 19 de la Direccion SSAS correspondiente al mes de Agosto 2021, según Licitación 29/20, aprobada por Resolución N° 06683 del 15/06/20. Resol. Ex. N* 03053 de fecha 22.03.2021, autoriza prorroga.Servicio de Transporte Equipos de Contingencia COVID 19 de la Direccion SSAS correspondiente al mes de Agosto 2021, según Licitación 29/20, aprobada por Resolución N° 06683 del 15/06/20. Resol. Ex. N* 03053 de fecha 22.03.2021, autoriza prorroga. $ 1.027.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.027.041 $ 1.027.041
Total Neto $ 1.027.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.027.041

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.