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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1096-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-06-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Vuelo TCO/STGO/TCO NFJWS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
A. BELLO 636, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
A. BELLO 636, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sky Airline Temuco. |
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Razón Social |
REPRESENTACIONES AEREAS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.540.110-9 |
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Sucursal |
Sky Airline Temuco. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | PASAJE TCO/STGO/TCO IDA 15/06, 20:25; REGRESO 16/06,18:30, M. Moya, código reserva NFJWS | PASAJE TCO/STGO/TCO IDA 15/06, 20:25; REGRESO 16/06,18:30, M. Moya, código reserva NFJWS |
$ 214.818,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 214.818
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$ 214.818
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Total Neto
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$ 214.818
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 214.818
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.