Orden de Compra. Nº1175-1193-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-191-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-1193-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-191-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-191-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6001
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969
Comuna Temuco
Impuesto 1037815,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gomi
Razón Social ENRIQUE EDUARDO GOMA MARTÍNEZ
R.U.T. 6.330.237-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gomi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1UnidadPROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS SPLIT DUCTO SALA SERVIDORES DSSAS Ítem N°: 29.05.001.001ROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS SPLIT DUCTO SALA SERVIDORES DSSAS, DE ACUERDO A LOS ANTRECEDENTES DE LA LICITACION Y A VISITA EN TERRENO $ 5.462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462.185 $ 5.462.185
Total Neto $ 5.462.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.037.815
TOTAL OC $ 6.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.