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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1251-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-77-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-77-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N°969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
ktorol |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°969, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
1292000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora Muebleria y Explotaciones Forestales |
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Razón Social |
CONTRUCTORA ALEJANDRO JOEL HUECHE CAIFAL E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.859.793-6 |
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Sucursal |
Constructora Muebleria y Explotaciones Forestales |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102801
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 1 | Unidad | "Remodelación del tercer piso del Edificio Institucional del SSAS". | Readecuación de espacios de trabajo, escritorios, paneles de aluminio |
$ 6.800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800.000
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$ 6.800.000
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Total Neto
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$ 6.800.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.292.000
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$ 8.092.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.