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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1353-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1175-268-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Prat 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Andrés Bello 636 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
162830 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Andrés Bello 636 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ITECSA |
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Razón Social |
INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.
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R.U.T. |
76.020.963-5 |
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Sucursal |
ITECSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60111005
| Soportes de gráficos o accesorios | 1 | Unidad | Adquisición insumos para apoyo gráfico, DSSAS, según especificaciones técnicas.
Entrega en Av. A. Prat N°969, Temuco, Región de la Araucanía | |
$ 847.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 847.000
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$ 847.000
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Total Neto
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$ 847.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 10.000
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IVA 19 %
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$ 162.830
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$ 1.019.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.