Orden de Compra. Nº1175-145-CM21 "2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-145-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-03-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1446
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 3754400
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PV EQUIP S.A.
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PV EQUIP S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42172101
2239-16-LR15
Desfibriladores externos automatizados (AED) o pal1 (1601023 )DESFIBRILADOR ZOLL SERIE X, CON SOPORTE VENTILATORIO, CONFIGURACION II, UNIDAD 1602922(1601023) DESFIBRILADOR ZOLL SERIE X, CON SOPORTE VENTILATORIO, CONFIGURACION II, UNIDAD; Código: ZOLEQSERIEXPROMO2; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.959.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.959.596 $ 19.959.596
Total Neto $ 19.959.596
Descuento $ 199.596
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.754.400
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 23.514.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.