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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1641-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Papeleros |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°969, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
4391,3826 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2013 |
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Proveedor |
Surti Ventas Limitada |
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Razón Social |
SURTI VENTAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.462.500-5 |
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Sucursal |
Surti Ventas Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702 2239-24-LP09
| Envases para residuos o forros rígidos | 6 | | (740013) PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 14X26X34 BEIGE 7 LT. 740013 | (740013) PAPELERO SAN REMO CON TAPA VAIVEN 14X26X34 BEIGE 7 LT.; Código: 83943;Región : IX
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$ 3.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.346
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$ 23.346
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Total Neto
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$ 23.346
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Descuento
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$ 233
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.391
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 27.504
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.