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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-1830-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-3-LP15 CM Perfiles de Desarrollo y Mantención de Sist., OC. N* 1458.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N°969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°969, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lazos S.A. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS,
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R.U.T. |
76.083.021-6 |
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Sucursal |
Lazos S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-3-LP15
| | 28 | | (1155048 )INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178048 | (1155048) INGENIERO DE SISTEMAS - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 0,64
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 17,9200
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UF 17,9200
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Total Neto
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UF 17,9200
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 0,0000
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 17,9200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.