Orden de Compra. Nº1175-19-SE24 "Servicio de impresión y fotocopiado para DSSA.SUR. Periodo 12 meses."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-19-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de impresión y fotocopiado para DSSA.SUR. Periodo 12 meses.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-197-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N* 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 126
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969
Comuna Temuco
Impuesto 3843654,75264
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ti Sol
Razón Social ASESORIAS Y GESTIONES TECNOLOGICAS SPA
R.U.T. 76.071.254-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ti Sol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73151905
Servicios de impresión industrial Digital12UnidadServicio de impresión (Precio Unitario Neto) periodo doce meses.-Asesorías y gestiones tecnológicas SpA. Detalle a Resol. Exenta N* 14568 de fecha 10.08.2023, que autoriza Prorroga de contrato de suministro, adjunto.- $ 1.685.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.229.756 $ 20.229.762
Total Neto $ 20.229.762
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.843.655
TOTAL OC $ 24.073.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.