Orden de Compra. Nº1175-200-SE25 "vigésimo Segundo pago, periodo 18/01/25, al 14/02/2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-200-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra vigésimo Segundo pago, periodo 18/01/25, al 14/02/2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-186-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 728
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
Comuna Temuco
Impuesto 360430
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge edgardo
Razón Social servitelco ltda
R.U.T. 76.884.380-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jorge edgardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222817
Repetidores de telecomunicaciones1UnidadServicio de Telecomunicaciones para la zona costera vigésimo primer pago, periodo 18/01/25, al 14/02/25. Resol, Exenta N°03331 de fecha 03.03.2023, Detalle en Memo Nº 159 de fecha 14.02.2025, adjunto.CONTRATACION DE SERVICO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ZONA COSTERA DE CAUTIN CONSISTENTE EN ARRIENDO DE ESTACIONES REPETIDORAS COMPLETAS SITIOS TORRES ENERGIA Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.- $ 1.897.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.000 $ 1.897.000
Total Neto $ 1.897.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.430
TOTAL OC $ 2.257.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.