Orden de Compra. Nº1175-2008-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-391-L112"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-2008-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-391-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-391-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 4465
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALDO FORTINI BENAVIDES
Razón Social ALDO LUIS FORTINI BENAVIDES
R.U.T. 6.284.549-k
Sucursal ALDO FORTINI BENAVIDES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas10UnidadBrocas de 12, punta dorada   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
Total Neto $ 23.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.465
TOTAL OC $ 27.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.