Orden de Compra. Nº1175-213-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-7-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-213-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-7-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-7-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7638
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Andrés Bello 636
Comuna Temuco
Impuesto 8469012,5
Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Alejandro
Razón Social SERVIFLEX SPA
R.U.T. 76.810.731-9
Sucursal Patricio Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadEl SSAS requiere a través de licitación 7-21: HABILITACIÓN MÓDULOS MITIGACIÓN, HOSPITAL MAKEWE. Los oferentes deberán ingresar el VALOR NETO expresado en peso chileno.Se incluyen los siguietness trabajos o partidas: 1 Preparación de terreno 2. Arquitectura 2.1 Fundaciones 2.2 Cubierta acceso a módulos de atención 2.3 Cubierta acceso funcionarios 2.4 Caseta orientación 2.5 Sector desechos 2.6 Tabiquería interio $ 44.573.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.573.750 $ 44.573.750
Total Neto $ 44.573.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.469.012
TOTAL OC $ 53.042.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.