|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1175-2156-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Estudios de Normalización, servicios profesionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Orden de Compra generada para regularizar monto en el sistema, según Licitación 1175-293-LE07. Para dar pago a Factura 8-9-11-13 y 14 |
|
Proveniente de Licitación
|
1175-293-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N° 597, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
1029754,21 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
PLAN SUR CONSULTORES LTDA
|
|
R.U.T. |
76.855.260-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111617
| Servicios temporales de arquitectura,valor dia itemes 1,2,3,4,5,7,8, ver anexo economico | 1 | Unidad | Servicios temporales de arquitectura,valor dia itemes 1,2,3,4,5,7,8, ver anexo economico | Para regularizar pago de facturas 8-9-11-13 y 14 |
$ 5.419.759,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.419.759
|
$ 5.419.759
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.419.759
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.029.754
|
|
$ 6.449.513
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.