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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-2188-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-152-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-152-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Servicio Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat N°969 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
1197478,99159664 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat N°969 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MOBILINK S.A. |
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Razón Social |
MOBILINK S.A
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R.U.T. |
77.808.840-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MOBILINK S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102205
| Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones | 1 | Mes | SERVICIO DE COMUNICACIONES PUSH TO TALK SOBRE BANDA ANCHA PARA SAMU ARAUCANÍA SUR Y EMERGENCIA Y DESASTRE | Valores Netos Mensuales:
TLK 150 BASE: $75.200.-
EVOLVE: $92.600.-
DESPACHADOR WEB: $97.000.- |
$ 6.302.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.302.521
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$ 6.302.521
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Total Neto
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$ 6.302.521
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.197.479
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$ 7.500.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.