Orden de Compra. Nº1175-2263-SE25 "CDP. N* 48.24, Servicio de transporte prestado MES JULIO 2025.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-2263-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP. N* 48.24, Servicio de transporte prestado MES JULIO 2025.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-267-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4313
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación AV. ARTURO PRAT 969
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. ARTURO PRAT 969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SURTRANS
Razón Social TRANSPORTES ESPERANZA LIMITADA
R.U.T. 76.136.523-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SURTRANS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaDetalle a Resolución Exenta de Adjudicación N° 905 de fecha 22.02.2024.- ACTA DE CONFORMIDAD N* 71.25, ADJUNTA.-SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS DSSAS SERVICIOS DE TRASLADOS DE FUNCIONARIOS PARA ATENCIONES DOMICILIARIAS Y PACIENTES SENTADOS Y OTROS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2025.- $ 12.564.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.564.500 $ 12.564.500
Total Neto $ 12.564.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.564.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.