Orden de Compra. Nº1175-2312-CM17 "RES. EXENTA N°1945"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-2312-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra RES. EXENTA N°1945
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 52118,4402
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes72 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.920 $ 70.920
44121705
2239-4-LP14
Portaminas48 (1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD 1024827(1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD; Código: 88661;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.592 $ 14.592
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007342) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CAFE UNIDAD 1025342(1007342) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA CAFE UNIDAD; Código: 12294CF;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos200 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: 12294AZ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores400 (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.800 $ 42.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: 10001RJ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos150 (1255789) CARPETA GEOPEN ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL UNIDAD 1281798(1255789) CARPETA GEOPEN ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO AZUL UNIDAD; Código: 18766AZ;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.650 $ 64.650
Total Neto $ 276.362
Descuento $ 2.054
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 326.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.