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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-247-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Guardias de seguridad Macrocentro Mes de ENERO - FEBRERO 2025.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-265-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Servicio Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.- |
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Comuna |
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Impuesto |
1481201,0709 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ARTURO PRAT N* 969 - TEMUCO.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-03-2025 |
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Proveedor |
SEGURIDAD 24H LTDA |
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Razón Social |
SEGURIDAD 24 H LIMITADA
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R.U.T. |
76.266.076-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGURIDAD 24H LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 2 | Unidad no definida | Detalle a Resol. Exenta N* 24600 de fecha 29.12.2023, adjunta.- | Servicio de Guardias de seguridad Macrocentro Mes de ENERO - FEBRERO 2025.-
Monto reajustado por IPC.
Valor mensual $ 4.514.998. con IVA INCLUIDO.- |
$ 3.897.898,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.795.796
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$ 7.795.795
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Total Neto
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$ 7.795.795
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.481.201
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$ 9.276.996
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.