Orden de Compra. Nº1175-326-SE08 "SERVICIO DE GUARDIAS"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-326-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GUARDIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO ES UNA NUEVA COMPRA, SÓLO REGULARIZAR MONTO EN EL SISTEMA. (FACTURA 196)
Proveniente de Licitación 1175-246-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco
Comuna -1
Impuesto 2565000
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social BERNARDO ARTURO BRAVO VIELMA E.I.R.L.
R.U.T. 52.005.289-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1UnidadGuardias de seguridadServicio de guardias de seguridad, SEGÚN FACTURA 196 $ 13.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500.000 $ 13.500.000
Total Neto $ 13.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.565.000
TOTAL OC $ 16.065.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.