Orden de Compra. Nº1175-33-SE26 "CDP N*87/2025 Lic. 27.25: CONVENIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PORTONES AUTOMATICOS, SSAS.- "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-33-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2026
Nombre de la Orden de Compra CDP N*87/2025 Lic. 27.25: CONVENIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PORTONES AUTOMATICOS, SSAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat N°969
Comuna Temuco
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat N°969
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jhcomunicaciones
Razón Social JULIO CÉSAR HERRERA POZA
R.U.T. 9.087.735-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jhcomunicaciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal1UnidadCuarta nomina de trabajos a realizar. Resol Aprueba contrato N° 13208 del 08.05.2025, adjunto.-27/25 “CONVENIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PORTONES AUTOMATICOS Y PEATONALES DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR Y DISPOSITIVOS DEPENDIENTES”. ID 1175-38-LE25 $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.