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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-332-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1175-20-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1175-20-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N* 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N* 969, Temuco |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
18725224,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N* 969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Razón Social |
ANDOVER ALIANZA MEDICA S A
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R.U.T. |
96.625.550-1 |
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Sucursal |
Andover Alianza Médica S. A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251623
| Aparatos de terapia ultrasónica o suministros | 1 | Unidad | Equipo Magnetoterapia transcraneal | EQUIPO MAGNETOTERAPIA TRANSCRANEAL - BB |
$ 71.149.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.149.500
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$ 71.149.500
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 7 | Unidad | Camilla Box Rehabilitación | CAMILLA BOX REHABILITACIÓN- CB |
$ 3.420.673,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.944.711
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$ 23.944.711
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42192207
| Camillas de paciente o accesorios de camilla | 1 | Unidad | Camilla Box Fisiatra | CAMILLA BOS FISIATRIA - CB |
$ 3.459.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.459.600
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$ 3.459.600
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Total Neto
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$ 98.553.811
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.725.224
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$ 117.279.035
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.