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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-369-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-03-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1175-154-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Arriendo sala para taller 04/03/07 en Temuco |
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Proveniente de Licitación
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1175-154-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N° 597, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
54082,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A.
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R.U.T. |
95.568.000-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111603
| Salas de reuniones o banquetes | 1 | Unidad | Salas de reuniones o banquetes | Arriendo de sala en Temuco para el 04/04/07, todo el día, 30 personas, dos coffes saludables p/p (mañana y tarde), almuerzos para 20 personas, Proyector mult., PC, telón y puntero laser |
$ 284.644,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.644
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$ 284.644
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Total Neto
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$ 284.644
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.082
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$ 338.726
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.