Orden de Compra. Nº1175-405-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1175-166-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-405-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1175-166-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Señalética para Sub Dirección de Recursos Humanos.
Proveniente de Licitación 1175-166-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco
Comuna -1
Impuesto 17138
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Claudia Andrea Galaz Opitz
R.U.T. 10.006.033-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadLetrerosUn set de letreros según anexo. Instalados y con propuesta de diseño $ 90.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200
Total Neto $ 90.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.138
TOTAL OC $ 107.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.