Orden de Compra. Nº1175-418-SE20 "OC. N* 465, MANTENCIÓN ARREGLOS MENORES, DSSA. SUR"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-418-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2020
Nombre de la Orden de Compra OC. N* 465, MANTENCIÓN ARREGLOS MENORES, DSSA. SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-123-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N°969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 1259666,465
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL BARU
Razón Social COMERCIAL BARU SPA
R.U.T. 76.825.692-6
Sucursal COMERCIAL BARU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaMANTENCIÓN DE ARREGLOS MENORES EN DEPENDENCIAS DSSA. SUR. Estado de Pago N°4, Monto: $ 7.889.490. SEGÚN DETALLE-MANTENCIÓN DE ARREGLOS MENORES EN DEPENDENCIAS DSSA. SUR,Estado de Pago N°4, Monto: $ 7.889.490, SEGÚN DETALLE .- $ 6.629.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.629.824 $ 6.629.824
Total Neto $ 6.629.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.259.666
TOTAL OC $ 7.889.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.