Orden de Compra. Nº1175-451-SE23 "Segunda cuota periodo 18/05 al 17/06. Servicios Te"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-451-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Segunda cuota periodo 18/05 al 17/06. Servicios Te
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-186-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Dagoberto Godoy N° 090, Comuna de Padre las Casas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3055
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N* 969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 360430
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N* 969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jorge edgardo
Razón Social servitelco ltda
R.U.T. 76.884.380-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal jorge edgardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222817
Repetidores de telecomunicaciones1UnidadSegunda cuota periodo 18/05 al 17/06-2025. Resol, Exenta N* 03331 de fecha 03.03.2023, Memo. N* 631 de fecha 20.05.2023, adjuntos.-CONTRATACION DE SERVICO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA ZONA COSTERA DE CAUTIN CONSISTENTE EN ARRIENDO DE ESTACIONES REPETIDORAS COMPLETAS SITIOS TORRES ENERGIA Y EQUIPAMIENTO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO $ 1.897.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.897.000 $ 1.897.000
Total Neto $ 1.897.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 360.430
TOTAL OC $ 2.257.430


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.