|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1175-508-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Formularios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Complementa Resolución Exenta de compra 534/07 por diferencia en valor de formularios |
|
Proveniente de Licitación
|
1175-7-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N° 597, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4789,9152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ADAN ORTEGA POBLETE
|
|
R.U.T. |
7.085.198-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | Complementación de Resolución Exenta 534/07 |
$ 25.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.210
|
$ 25.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.210
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.790
|
|
$ 30.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.