Orden de Compra. Nº1175-595-SE21 "OC.N* 336/21,Servicio de Guardias centro Kimünche, Meses Mayo, Junio 2021.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-595-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2021
Nombre de la Orden de Compra OC.N* 336/21,Servicio de Guardias centro Kimünche, Meses Mayo, Junio 2021.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-105-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3882
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Andrés Bello 636
Comuna Temuco
Impuesto 1588403,5036
Dirección de Envío de la Factura Andrés Bello 636
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Alberto
Razón Social R3B
R.U.T. 76.942.778-3
Sucursal Rodrigo Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia2Unidad no definidaDetalle a Resolución adjunta.-Servicio de guardias por para inmueble ubicado en Villa Turingia (Kimunche) Según Resolución que aprueba contrato 15249/19, Por el periodo 2 meses, Mayo, Junio 2021, por un valor mensual de total de $ 4.974.211, CON IVA.- $ 4.180.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360.018 $ 8.360.018
Total Neto $ 8.360.018
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.588.404
TOTAL OC $ 9.948.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.