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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1175-627-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1175-204-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Cóctel servido en UFRO, CONTACTARSE CON LA SRA. CRISTINA SEPULVEDA AL FONO 556325-556326 |
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Proveniente de Licitación
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1175-204-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Vicuña Mackenna N° 597, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Sur
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
18240 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat nº 969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SERGIO IVAN GAETE SANCHEZ
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R.U.T. |
8.609.853-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | servicio de cóctel servido en auditorio de la Universidad de la Frontera el día 28/04/08 a las 12,00 hrs., Claro Solar 115, 5to.psio. Cóctel para 40 personas sencillo (canapes, empanaditas, dulces, jugos, café, etc.) . |
$ 96.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.000
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$ 96.000
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Total Neto
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$ 96.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.240
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$ 114.240
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.