|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1175-863-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RESOL. N* 2138 DEL 20.06.11, PRESERVATIVOS. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Sur |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 969, Temuco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
|
|
R.U.T. |
61.607.400-8 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°969, Temuco |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
156750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°969, Temuco |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Meditrade |
|
Razón Social |
COMERCIAL MEDITRADE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.077.445-6 |
|
Sucursal |
Meditrade |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131622
| Condones | 15000 | Unidad | Unidades. Preservativos Lubricados.- | Unidades. Preservativos Lubricados.- |
$ 55,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 825.000
|
$ 825.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 825.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 156.750
|
|
$ 981.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.