Orden de Compra. Nº1175-921-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 1175-335-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Sur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-921-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1175-335-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Ecografías oculares a realizarse en Temuco. Contacto: D, Verónica Vergara Cea.
Proveniente de Licitación 1175-335-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 597, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Sur
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat nº 969, Temuco
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat nº 969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIO PELLON ESPER Y COMPANIA
R.U.T. 78.361.370-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121610
Servicios oftalmológicos30UnidadServicios oftalmológicosEcografías oculares. Ver anexo $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 360.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.