Orden de Compra. Nº1175-921-SE22 "SERVICIOS INFORMATICOS MES DE AGOSTO 2022.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1175-921-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMATICOS MES DE AGOSTO 2022.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1175-169-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Sur
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Unidad de Compra Prat 969, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4734
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
R.U.T. 61.607.400-8
Dirección de Facturación Arturo Prat N* 969, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 6061731,12
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N* 969, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lazos S.A.
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS,
R.U.T. 76.083.021-6
Sucursal Lazos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101507
Asesorías Informáticas1Unidad no definidaCONTRATACION SERVICIOS INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR, MES AGOSTO 2022.- DETALLE A RESOL. EX. N* 934 DE FECHA 28.01.2022. ADJUNTA.- Se indica valor total NETO mensual. Se considera facturación AFECTA a IVA SE ADJUNTA MEMO. N* 146 DE FECHA 13.10.2022, ADJUNTO $ 31.903.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.903.848 $ 31.903.848
Total Neto $ 31.903.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.061.731
TOTAL OC $ 37.965.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.