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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176-18-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION MAQUINARIA PROV LIMARI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1176-5-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
773755,05 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingeniería Dinator Cortes EIRL |
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Razón Social |
INGENIERÍA DINATOR CORTÉS E.I.R.L
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R.U.T. |
76.910.606-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingeniería Dinator Cortes EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Global | Servicio de mantención , según EP N°173764-173762-173777-173778-173765-173776-173768-173767-173761 | Servicio de mantención , según EP N°173764-173762-173777-173778-173765-173776-173768-173767-173761 |
$ 4.072.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.072.395
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$ 4.072.395
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Total Neto
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$ 4.072.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 773.755
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$ 4.846.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.