Orden de Compra. Nº1176-202-SE19 "Reparación neumático camión Vialidad"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176-202-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Reparación neumático camión Vialidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1176-18-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Laura Pizarro N°1655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 04 31 02 004 40002758-0 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Ruta-5 Peñuelas
Comuna Ovalle
Impuesto 1915,96
Dirección de Envío de la Factura Ruta-5 Peñuelas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Reparación de neumático camión Vialidad OvalleServicio por reparación de neumático a camión Freightliner de la Dirección de Vialidad con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. JPVL(S) IV N° 385/28.09.2018 ID 1176-18-L118, 

servicio realizado solo se informa al Sistema Proveedor debe indicar en Factura el Código 460 Vialidad Limari Ovalle.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Artigues S.A (LA SERENA)
Razón Social COMERCIAL ARTIGUES S A
R.U.T. 84.831.100-6
Sucursal Comercial Artigues S.A (LA SERENA)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153411
Inflado de montaje de los neumáticos1Unidad no definidaServicio por reparación de neumático a camión Freightliner de la Dirección de Vialidad con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. JPVL(S) IV N° 385/28.09.2018 ID 1176-18-L118  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 10.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.916
TOTAL OC $ 12.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.