Orden de Compra. Nº1176-210-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-77-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176-210-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-77-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00 04 31 02 004 40030665-0 Contrato 353871 TD-5 4420 del sistema SAFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya 1655 Salida Sur Ovalle
Comuna Ovalle
Impuesto 37990,88
Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya 1655 Salida Sur Ovalle
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-08-2022
TítuloDescripción
Adquirir espejos convexos para faenas de conservación de caminos de la red vial Provincial mediante la administración Directa vialidad Limari Ovalle.Adquirir espejos convexos para faenas de conservación de caminos de la red vial Provincial mediante la administración Directa vialidad Limari Ovalle.
Proveedor debe tener creada su cuenta en el MOP para que se le pueda depositar su pado, ademas en la factura debe indicar el CODIGO 460 que identifica a la unidad compradora.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SANTIAGO SPA
Razón Social FERRETERIA SANTIAGO SPA
R.U.T. 76.961.616-0
Sucursal FERRETERIA SANTIAGO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171609
Espejos de seguridad convexos4UnidadAdquirir espejos convexo 80cm con cargo a conservación Administración Directa Vialidad Limari Ovalle, cotizar flete pagado.  $ 49.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.952 $ 199.952
Total Neto $ 199.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.991
TOTAL OC $ 237.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.