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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176-30-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra material granularVialidad Choapa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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996-83-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
9476250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Compra material granular Vialidad Choapa Illapel | Adquirir 2.850 M3 de Base granular con cargo a trabajos de conservación mediante la Adm. Directa Vialidad Choapa Illapel. Proveedor al facturar debe indicar el CODIGO 460 |
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Proveedor |
cmoller spa |
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Razón Social |
INGENIERÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS CIVILES
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R.U.T. |
77.112.294-9 |
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Sucursal |
cmoller spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 2850 | Metro Cúbico | Adquirir 2.850 M3 de Base granular con cargo a trabajos de conservación mediante la Adm. Directa Vialidad Choapa Illapel.
Proveedor al facturar debe indicar el CODIGO 460 | |
$ 17.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.875.000
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$ 49.875.000
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Total Neto
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$ 49.875.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.476.250
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$ 59.351.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.