Orden de Compra. Nº1176-53-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-10-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176-53-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-10-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
Comuna Ovalle
Impuesto 36245,16
Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hojas Blancas
Razón Social HOJAS BLANCAS SPA
R.U.T. 78.201.208-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hojas Blancas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111507
Gas ciudad6UnidadADQUISICION DE CUPONES DE GAS 15 KG, (ENVASE NORMAL ACERO)/ CAMPAMENTOS Y COCHES CADCUPONES DE GAS 15 KG, (ENVASE NORMAL ACERO)/ CAMPAMENTOS Y COCHES CAD $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
15111507
Gas ciudad3UnidadADQUISICION DE CUPONES DE GAS 5KG.( SOPLETE CAMION IMPRIMADOR)CUPONES DE GAS 5KG.( SOPLETE CAMION IMPRIMADOR) $ 17.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.764 $ 52.764
Total Neto $ 190.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.245
TOTAL OC $ 227.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.