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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176-53-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1176-10-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
36245,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hojas Blancas |
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Razón Social |
HOJAS BLANCAS SPA
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R.U.T. |
78.201.208-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hojas Blancas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 6 | Unidad | ADQUISICION DE CUPONES DE GAS 15 KG, (ENVASE NORMAL ACERO)/ CAMPAMENTOS Y COCHES CAD | CUPONES DE GAS 15 KG, (ENVASE NORMAL ACERO)/ CAMPAMENTOS Y COCHES CAD |
$ 23.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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15111507
| Gas ciudad | 3 | Unidad | ADQUISICION DE CUPONES DE GAS 5KG.( SOPLETE CAMION IMPRIMADOR) | CUPONES DE GAS 5KG.( SOPLETE CAMION IMPRIMADOR) |
$ 17.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.764
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$ 52.764
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Total Neto
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$ 190.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.245
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$ 227.009
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.