Orden de Compra. Nº1176-58-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-17-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176-58-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-17-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1176-17-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
Comuna Ovalle
Impuesto 1462620
Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ambar Spa
Razón Social COMERCIAL AMBAR SPA
R.U.T. 77.029.585-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Ambar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava200Metro CúbicoSE REQUIERE LA ADQUISICION DE POLVO ROCA (ARENA FINA) PARA LAS LABORES DE TRABAJOS DE CONSERVACION POR ADMINISTRACION DIRECTA VIALIDAD PROVINCIA LIMARI.-POLVO ROCA $ 38.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.698.000 $ 7.698.000
Total Neto $ 7.698.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.462.620
TOTAL OC $ 9.160.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.