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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176-63-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-03-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación neumatico motoniveladora Vialidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1176-18-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Laura Pizarro N°1655 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Laura Pizarro N°1655 |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
3193,33 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Laura Pizarro N°1655 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Reparación de neumático Motoniveladora Vialidad Ovalle | Servicio por reparación de neumático motoniveladora Volvo 4D-MMVO-336, con Proveedor en Convenio COMERCIAL ARTIGUES S.A. Res. JPVL(S) IV N° 385/28.09.2018 ID 1176-18-L118, Servicio realizado solo se informa al Sistema de Compras Públicas. |
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Proveedor |
Comercial Artigues S.A (LA SERENA) |
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Razón Social |
COMERCIAL ARTIGUES S A
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R.U.T. |
84.831.100-6 |
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Sucursal |
Comercial Artigues S.A (LA SERENA) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191703
| Máquinas para cambiar neumáticos | 1 | Unidad no definida | | |
$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.807
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$ 16.807
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Total Neto
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$ 16.807
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.193
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$ 20.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.