Orden de Compra. Nº1176-89-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-1-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176-89-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1176-1-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1176-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Limarí
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta-5 Peñuelas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
Comuna Ovalle
Impuesto 20756302,582
Dirección de Envío de la Factura Avda. Laura Pizarro Araya N° 1655 Ovalle Salida Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingeniería Dinator Cortes EIRL
Razón Social INGENIERÍA DINATOR CORTÉS E.I.R.L
R.U.T. 76.910.606-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ingeniería Dinator Cortes EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalLos datos bancarios del proveedor deben estar ingresando y el poder de cuenta bancaria para depósito, en los link que adjunto: link https://dcyf.mop.gob.cl/Paginas/default.aspx o al link https://aplicaciones.mop.gob.cl/TramitesDCyF/inicio de lo contrario facturas serán reclamadas. Las facturas deberán ser enviadas siempre y cuando su cuenta bancaria este ingresada a los registros del MOP en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0, indicando en dicho documento el código 460 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD.“Servicios de Mantención y Reparación Electromecánica de Maquinaria Pesada, Equipos de Apoyo de la Dirección de Vialidad, Provincia del Limarí” $ 109.243.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.243.698 $ 109.243.698
Total Neto $ 109.243.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.756.303
TOTAL OC $ 130.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.