Orden de Compra. Nº1176812-134-AG24 "MSA/P02 RBD-410462 JARDIN INFANTIL AGUAS BLANCAS/SERVICIO DE INSPECCION/MEMORANDUM Nº334.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-134-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 RBD-410462 JARDIN INFANTIL AGUAS BLANCAS/SERVICIO DE INSPECCION/MEMORANDUM Nº334.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1578
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Llanos de aguas blancas 6060- Villa Llanos de Ollantay
Comuna Copiapó
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Llanos de aguas blancas 6060- Villa Llanos de Ollantay
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS ALTOS GLACIARES SPA
Razón Social EMPRESAS ALTOS GLACIARES SPA
R.U.T. 76.921.091-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS ALTOS GLACIARES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1PackServicios de Inspección y diagnostico calefont y filtraciones de agua (cotizar en base a informe técnico adjunto)   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.992.313-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.723.298-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.560.074-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.963.021-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.813.825-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.921.091-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.