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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1176812-182-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1176812-27-CO25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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1176812-27-CO25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
INFANTE N° 740 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
8310125,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
INFANTE N° 740 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCONOR SA |
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Razón Social |
SOC.CONSTRUCTORA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.031.666-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCONOR SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN MANUEL RODRIGUEZ
Plazo 65 dias corridos en jornada ordinaria de trabajo. | PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN MANUEL RODRIGUEZ
Plazo 65 dias corridos en jornada ordinaria de trabajo. |
$ 43.737.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.737.505
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$ 43.737.505
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Total Neto
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$ 43.737.505
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.310.126
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$ 52.047.631
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.