Orden de Compra. Nº1176812-81-SE23 "VWF/P02 JUNJI ATACAMA/RBD 33142-2/JARDIN DESIERTO FLORIDO/CALDERA/CONVENIO SUMINISTRO ASEO JARDIN INFANTIL/PROVEEDOR COMERCIAL FORBES.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-81-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 JUNJI ATACAMA/RBD 33142-2/JARDIN DESIERTO FLORIDO/CALDERA/CONVENIO SUMINISTRO ASEO JARDIN INFANTIL/PROVEEDOR COMERCIAL FORBES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1176812-3-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Colipi 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 717
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE
Comuna Copiapó
Impuesto 528451,75
Dirección de Envío de la Factura MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1Unidad no definidase requiere convenio suministro de aseo jardines infantiles./segun orden de trabajo N 15.-se requiere convenio suministro de aseo jardines infantiles./segun orden de trabajo N 15.- $ 2.781.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.781.325 $ 2.781.325
Total Neto $ 2.781.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 528.452
TOTAL OC $ 3.309.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.