Orden de Compra. Nº1176812-94-SE24 "RIG: P02/JUNJI/SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE CARGA PARA DIFERENTES JARDINES VTF DEL SLEP ATACAMA” ID 1171166-4-LP23."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176812-94-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/JUNJI/SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE CARGA PARA DIFERENTES JARDINES VTF DEL SLEP ATACAMA” ID 1171166-4-LP23.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-4-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 JUNJI ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Colipi 484
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 975
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484
Comuna Copiapó
Impuesto 284443,68
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norplastic
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
R.U.T. 76.302.189-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Norplastic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101803
Servicios de transporte de vehículos1Unidad no definida  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE CARGA PARA DIFERENTES JARDINES VTF//Marzo 2023 $ 478.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.624 $ 478.624
78101803
Servicios de transporte de vehículos1Unidad no definida  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE CARGA PARA DIFERENTES JARDINES VTF//Abril 2023 $ 635.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.550 $ 635.550
78101803
Servicios de transporte de vehículos1Unidad no definida  TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA DE CARGA PARA DIFERENTES JARDINES VTF //Mayo 2023 $ 382.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.898 $ 382.898
Total Neto $ 1.497.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.444
TOTAL OC $ 1.781.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.