Orden de Compra. Nº1176930-18-AG22 "MATERIALES PARA CONTENEDORES compra ágil: 1176930-14-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1176930-18-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONTENEDORES compra ágil: 1176930-14-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-K
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Alessandri s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T. 69.200.700-K
Dirección de Facturación BALMACEDA N° 205 FUTRONO
Comuna Futrono
Impuesto 279918,07
Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 205 FUTRONO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Doris Castillo Kanter
Razón Social DORIS IVONNE CASTILLO KANTER
R.U.T. 6.655.473-2
Sucursal Doris Castillo Kanter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 3 UYUSTOOLS BRO03U  $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
23131703
Discos de cabbing46UnidadDISCO DE CORTE HEMIC 180X16X22,23 MM  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.496 $ 49.496
31211604
Diluyentes para pinturas2LitroDILUYENTE EPOXICO CLASE 3  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
46171517
Tapas para cerradura9UnidadPOMELES DE ACERO TREF C GOL 34 X100XMM  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
32141108
Clavijas de electrodo46kilogramoELECTRODO E6011 3 32  $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.326 $ 123.326
30103205
Enrejado de hierro30UnidadTIRA ANGULO DOBLADO 30 X 2 MM  $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.450 $ 264.450
15121801
Hidrófugos1GalónANTICORROSIVO ALQUID NEGRO GALON  $ 13.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.782 $ 13.782
11162111
Malla23UnidadMALLA 3G 4 2MM X1,85 X 5 MTS  $ 43.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.867 $ 998.867
Total Neto $ 1.473.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 279.918
TOTAL OC $ 1.753.171


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.655.473-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.