Orden de Compra. Nº1177296-185-AG26 "ID 148//Materiales para Jornada de Formación en Estrategia de Acompañamiento Reflexivo para asesores y asesoras técnicas de Colaboradores Acreditados//compra ágil: 1177296-49-COT26.AIS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1177296-185-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ID 148//Materiales para Jornada de Formación en Estrategia de Acompañamiento Reflexivo para asesores y asesoras técnicas de Colaboradores Acreditados//compra ágil: 1177296-49-COT26.AIS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Alameda 1449, Torre 4, piso 12
Comuna Santiago
Impuesto 62743,13
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, Torre 4, piso 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Embalados
Razón Social DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
R.U.T. 76.281.262-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Embalados
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101722
Libretas de notas20UnidadLIBRETAS DE STICKERS  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.260 $ 11.260
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20BarraPEGAMENTO EN BARRA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111530
Notas de papel autoadhesivo6BlockNOTAS ADHESIVAS COLORES  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
60101809
Kits de productos religiosos o suministros10KitSET o KIT DE MANUALIDADES (Variedad en el Kit)  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
14111610
Cartulina10SobreSOBRES DE CARTULINAS DE COLORES  $ 908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
60121148
Papel lustre10SobrePAPEL LUSTRE CON DISEÑOS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
60121113
Cartulina metálica10SobreCARTULINA METÁLICA VARIEDAD DE COLORES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121707
Lápices de colores5CajaCAJAS DE LÁPICES DE COLORES  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.830 $ 4.830
11111808
Arcilla común10CajaPLASTICINA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60123001
Figuras de goma Eva10SobreGOMA EVA GLITTER ADHESIVA  $ 2.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.090 $ 21.090
60123001
Figuras de goma Eva10SobreGOMA EVA VARIEDAD DE COLORES  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaLÁPICES DE PASTA AZULES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44111905
Pizarras para plumón y accesorios10UnidadPLUMONES VARIEDAD DE COLORES  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
44111516
Agendas85UnidadLIBRETAS TIPO AGENDA  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.605 $ 213.605
Total Neto $ 330.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.743
TOTAL OC $ 392.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.