Orden de Compra. Nº
1177296-185-AG26
"
ID 148//Materiales para Jornada de Formación en Estrategia de Acompañamiento Reflexivo para asesores y asesoras técnicas de Colaboradores Acreditados//compra ágil: 1177296-49-COT26.AIS
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1177296-185-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ID 148//Materiales para Jornada de Formación en Estrategia de Acompañamiento Reflexivo para asesores y asesoras técnicas de Colaboradores Acreditados//compra ágil: 1177296-49-COT26.AIS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 479
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T.
62.000.890-7
Dirección de Facturación
Alameda 1449, Torre 4, piso 12
Comuna
Santiago
Impuesto
62743,13
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1449, Torre 4, piso 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Embalados
Razón Social
DISTRIBUIDORA EMBALADOS LIMITADA
R.U.T.
76.281.262-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Embalados
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60101722
Libretas de notas
20
Unidad
LIBRETAS DE STICKERS
$ 563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.260
$ 11.260
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
20
Barra
PEGAMENTO EN BARRA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Block
NOTAS ADHESIVAS COLORES
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.992
$ 4.992
60101809
Kits de productos religiosos o suministros
10
Kit
SET o KIT DE MANUALIDADES (Variedad en el Kit)
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
14111610
Cartulina
10
Sobre
SOBRES DE CARTULINAS DE COLORES
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.080
$ 9.080
60121148
Papel lustre
10
Sobre
PAPEL LUSTRE CON DISEÑOS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
60121113
Cartulina metálica
10
Sobre
CARTULINA METÁLICA VARIEDAD DE COLORES
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121707
Lápices de colores
5
Caja
CAJAS DE LÁPICES DE COLORES
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.830
$ 4.830
11111808
Arcilla común
10
Caja
PLASTICINA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA GLITTER ADHESIVA
$ 2.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.090
$ 21.090
60123001
Figuras de goma Eva
10
Sobre
GOMA EVA VARIEDAD DE COLORES
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.640
$ 6.640
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad no definida
LÁPICES DE PASTA AZULES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
10
Unidad
PLUMONES VARIEDAD DE COLORES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
44111516
Agendas
85
Unidad
LIBRETAS TIPO AGENDA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 213.605
$ 213.605
Total Neto
$ 330.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 62.743
TOTAL OC
$ 392.970
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.