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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1177296-395-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Resmas tamaño carta y oficio_compra ágil: 1177296-87-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
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R.U.T. |
62.000.890-7 |
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Dirección de Facturación |
Nueva York 54 Piso 5 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
167504 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 54 Piso 5 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PAPELERA DIMAR S.A. |
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Razón Social |
PAPELERA DIMAR S A
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R.U.T. |
93.734.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PAPELERA DIMAR S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 160 | Resma | RESMA PAPEL IMPRESIÓN CARTA | |
$ 2.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 433.600
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$ 433.600
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14111525
| Papel multiuso | 140 | Resma | RESMA PAPEL IMPRESIÓN OFICIO | |
$ 3.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 448.000
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$ 448.000
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Total Neto
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$ 881.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 167.504
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$ 1.049.104
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.