Orden de Compra. Nº1177296-522-AG25 "Impresión y entrega de material elaborado librillo "nuestros derechos""
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1177296-522-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Impresión y entrega de material elaborado librillo "nuestros derechos"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1424
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12
Comuna Santiago
Impuesto 271700
Dirección de Envío de la Factura Av. O'Higgins 1449, Torre 4, piso 12
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIMPRES
Razón Social FIMPRES FREDDY NELSON INOSTROZA MEDINA E.I.R.L.
R.U.T. 77.437.163-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIMPRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaSegún lo indicado en requerimiento adjunto respecto al número de ejemplares a imprimir y el embalaje requerido para su distribución.   $ 1.430.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000
Total Neto $ 1.430.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.700
TOTAL OC $ 1.701.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.