Orden de Compra. Nº1178-107-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1178-22-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178-107-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1178-22-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1178-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 3595560
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200, piso 4, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ambar Spa
Razón Social COMERCIAL AMBAR SPA
R.U.T. 77.029.585-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Ambar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71121633
Servicios de relleno de grava del campo petrolero498Metro CúbicoFACTURAR en formato XML INDICAR en dicho documento el código 450 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD. ENVIAR al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F., RUT 61.202.000-0 Polvo Roca(ARENA FINA) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.924.000 $ 18.924.000
Total Neto $ 18.924.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.595.560
TOTAL OC $ 22.519.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.