Orden de Compra. Nº1178-159-SE17 "PAGO DE FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1178-159-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2017
Nombre de la Orden de Compra PAGO DE FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1178-9-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Provincia de Elqui
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Av. Cirujano Videla Nº 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 9260,41
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 norte, km. 468, sector Peñuelas, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA
Razón Social CESAR GUSTAVO CHAMORRO VALDES
R.U.T. 7.137.896-9
Sucursal AGUA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1Unidad no definida   $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739
Total Neto $ 48.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.260
TOTAL OC $ 57.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.